Obsah
Faktúra
-
Číslo faktúry19501043
-
Číslo zmluvy
-
Popis plneniaPaušálny poplatok za servis a údržbu IT za 01/2019
-
Cena450,00 EUR
-
Dátum doručenia19.2.2019
-
Dátum splatnosti25.2.2019
-
Dátum vystavenia31.1.2019
-
Dátum zverejnenia1.3.2019
-
OdberateľBytový podnik Piešťany, s.r.o.
-
IČO36232700
-
DIČ2020170031
-
AdresaŠkolská 19, 921 01 Piešťany
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľdFlex, spol. s r.o.
-
IČO31 418 341
-
DIČ2020395806
-
AdresaE.F. Scherera 17, 921 01 Piešťany
-
Telefón
-
E-mail
-
Web










