Obsah
Faktúra
- Číslo faktúry19501093
- Číslo zmluvy
- Popis plneniaPaušálny poplatok za servis a údržbu IT za 2/2019
- Cena450,00 EUR
- Dátum doručenia22.3.2019
- Dátum splatnosti28.3.2019
- Dátum vystavenia28.2.2019
- Dátum zverejnenia1.4.2019
- OdberateľBytový podnik Piešťany, s.r.o.
- IČO36232700
- DIČ2020170031
- AdresaŠkolská 19, 921 01 Piešťany
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľdFlex, spol. s r.o.
- IČO31 418 341
- DIČ2020395806
- AdresaE.F. Scherera 17, 921 01 Piešťany
- Telefón
- E-mail
- Web










