Obsah
Detail faktúryč.: 19501377
Faktúra
-
Číslo faktúry19501377
-
Číslo zmluvy
-
Popis plneniaPaušálny poplatok za 07/2019 - servis a údržba technických a programových prostriedkov PC a PC siete
-
Cena450,00 EUR
-
Dátum doručenia12.8.2019
-
Dátum splatnosti14.8.2019
-
Dátum vystavenia31.7.2019
-
Dátum zverejnenia16.8.2019
-
OdberateľBytový podnik Piešťany, s.r.o.
-
IČO36232700
-
DIČ2020170031
-
AdresaŠkolská 19, 921 01 Piešťany
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľdFlex, spol. s r.o.
-
IČO31 418 341
-
DIČ2020395806
-
AdresaE.F. Scherera 17, 921 01 Piešťany
-
Telefón
-
E-mail
-
Web










