Obsah
Detail faktúryč.: 20261035
Faktúra
-
Číslo faktúry20261035
-
Číslo objednávky
-
Popis plneniaOprava zariadenia Ovarro Enigma, v rozsahu podľa cenovej ponuky č. SNVS-36/2026 zo dňa 17. 02. 2026.
-
Cena856,08 EUR
-
Dátum doručenia5.3.2026
-
Dátum splatnosti19.3.2026
-
Dátum vystavenia5.3.2026
-
Dátum zverejnenia10.3.2026
-
OdberateľBytový podnik Piešťany, s.r.o.
-
IČO36232700
-
DIČ2020170031
-
AdresaŠkolská 19, 921 01 Piešťany
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľRadeton SK s.r.o.
-
IČO36 344 010
-
DIČ2021990575
-
AdresaRovná 2, 971 01 Prievidza
-
Telefón
-
E-mail
-
Web










