Obsah
Faktúra
-
Číslo faktúry21423135
-
Popis plneniaVýkon pracovnej zdravotnej služby za 2/2023
-
Cena169,20 EUR
-
Dátum doručenia6.3.2023
-
Dátum splatnosti14.3.2023
-
Dátum vystavenia28.2.2023
-
Dátum zverejnenia20.3.2023
-
OdberateľBytový podnik Piešťany, s.r.o.
-
IČO36232700
-
DIČ2020170031
-
AdresaŠkolská 19, 921 01 Piešťany
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľENSARA, s.r.o.
-
IČO36 788 457
-
DIČ2022390678
-
AdresaŠtefánikova 6486/60A, 921 01 Piešťany
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
Poznámkazmluva 19/2015










