Obsah
Faktúra
-
Číslo faktúry2181043053
-
Popis plneniaFaktúra za vodné a stočné - Nám. SNP 1474/2 za obdobie 1.1-30.4.2018
-
Cena218,70 EUR
-
Dátum doručenia16.5.2018
-
Dátum splatnosti28.5.2018
-
Dátum vystavenia14.5.2018
-
Dátum zverejnenia23.5.2018
-
OdberateľBytový podnik Piešťany, s.r.o.
-
IČO36232700
-
DIČ2020170031
-
AdresaŠkolská 19, 921 01 Piešťany
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľTrnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
-
IČO36252484
-
DIČ2020172264
-
AdresaPriemyselná 10, 921 79 Piešťany
-
Telefón
-
E-mail
-
Web










