Obsah
Faktúra
- Číslo faktúry218108535
- Popis plneniaFaktúra za vodné a stočné v období 28.7.2018-29.10.2018
- Cena619,44 EUR
- Dátum doručenia8.11.2018
- Dátum splatnosti20.11.2018
- Dátum vystavenia30.10.2018
- Dátum zverejnenia22.11.2018
- OdberateľBytový podnik Piešťany, s.r.o.
- IČO36232700
- DIČ2020170031
- AdresaŠkolská 19, 921 01 Piešťany
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľTrenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
- IČO36302724
- DIČ2020175751
- AdresaKožušnícka 4, 911 05 Trenčín
- Telefón
- E-mail
- Web
- Poznámkazmluva č. 2428/2016