Obsah
Faktúra
-
Číslo faktúry2181128475
-
Popis plneniaFaktúra za vodné a stočné za obdobie 01.10.2018-31.10.2018 Nám. SNP 1474/2
-
Cena233,03 EUR
-
Dátum doručenia15.11.2018
-
Dátum splatnosti27.11.2018
-
Dátum vystavenia13.11.2018
-
Dátum zverejnenia23.11.2018
-
OdberateľBytový podnik Piešťany, s.r.o.
-
IČO36232700
-
DIČ2020170031
-
AdresaŠkolská 19, 921 01 Piešťany
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľTrnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
-
IČO36252484
-
DIČ2020172264
-
AdresaPriemyselná 10, 921 79 Piešťany
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
Poznámkazmluva č. 273100










