Obsah
Faktúra
-
Číslo faktúry2191000751
-
Popis plneniaFaktúra za vodné a stočné 1.1.2019 - 31.1.2019 - PK
-
Cena11 540,76 EUR
-
Dátum doručenia18.2.2019
-
Dátum splatnosti26.2.2019
-
Dátum vystavenia12.2.2019
-
Dátum zverejnenia21.2.2019
-
OdberateľBytový podnik Piešťany, s.r.o.
-
IČO36232700
-
DIČ2020170031
-
AdresaŠkolská 19, 921 01 Piešťany
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľTrnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
-
IČO36252484
-
DIČ2020172264
-
AdresaPriemyselná 10, 921 79 Piešťany
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
Poznámkazmluva č. 9/10/PN-BPP










