Obsah

Detail faktúryč.: 2191024643

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2191024643
  • Popis plnenia
    Faktúra za vodné a stočné za obdobie 1.3.2019-31.3.2019 PK
  • Cena
    25 271,70 EUR
  • Dátum doručenia
    15.4.2019
  • Dátum splatnosti
    25.4.2019
  • Dátum vystavenia
    11.4.2019
  • Dátum zverejnenia
    26.4.2019
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  • IČO
    36252484
  • DIČ
    2020172264
  • Adresa
    Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Zmluva 9/10/PN/BP