Obsah

Detail faktúryč.: 2191103724

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2191103724
  • Popis plnenia
    Faktúra za vodné a stočné za obdobie 1.8.2019 - 31.8.2019 plynové kotolne
  • Cena
    21 608,46 EUR
  • Dátum doručenia
    23.9.2019
  • Dátum splatnosti
    26.9.2019
  • Dátum vystavenia
    31.8.2019
  • Dátum zverejnenia
    25.9.2019
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  • IČO
    36252484
  • DIČ
    2020172264
  • Adresa
    Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    zmluva č. 9/10/PN/BPP-voda