Obsah
Faktúra
- Číslo faktúry2191115221
- Popis plneniaFaktúra za vodné a stočné, za obdobie 1.9.2019-30.9.2019 - Nám. SNP 1474/2
- Cena273,02 EUR
- Dátum doručenia18.10.2019
- Dátum splatnosti28.10.2019
- Dátum vystavenia14.10.2019
- Dátum zverejnenia5.11.2019
- OdberateľBytový podnik Piešťany, s.r.o.
- IČO36232700
- DIČ2020170031
- AdresaŠkolská 19, 921 01 Piešťany
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľTrnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
- IČO36252484
- DIČ2020172264
- AdresaPriemyselná 10, 921 79 Piešťany
- Telefón
- E-mail
- Web
- Poznámkazmluva č. 273100










