Obsah
Faktúra
- Číslo faktúry2194002548
- Popis plneniaOpravná faktúra za obdobie 1.11.2019-31.12.2019 Urbánkova 2911/5
- Cena-43,31 EUR
- Dátum doručenia4.12.2019
- Dátum splatnosti13.12.2019
- Dátum vystavenia29.11.2019
- Dátum zverejnenia19.12.2019
- OdberateľBytový podnik Piešťany, s.r.o.
- IČO36232700
- DIČ2020170031
- AdresaŠkolská 19, 921 01 Piešťany
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľTrnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
- IČO36252484
- DIČ2020172264
- AdresaPriemyselná 10, 921 79 Piešťany
- Telefón
- E-mail
- Web