Obsah
Faktúra
-
Číslo faktúry2194002548
-
Popis plneniaOpravná faktúra za obdobie 1.11.2019-31.12.2019 Urbánkova 2911/5
-
Cena-43,31 EUR
-
Dátum doručenia4.12.2019
-
Dátum splatnosti13.12.2019
-
Dátum vystavenia29.11.2019
-
Dátum zverejnenia19.12.2019
-
OdberateľBytový podnik Piešťany, s.r.o.
-
IČO36232700
-
DIČ2020170031
-
AdresaŠkolská 19, 921 01 Piešťany
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľTrnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
-
IČO36252484
-
DIČ2020172264
-
AdresaPriemyselná 10, 921 79 Piešťany
-
Telefón
-
E-mail
-
Web










