Obsah
Detail faktúryč.: 2241008319
Faktúra
-
Číslo faktúry2241008319
-
Popis plneniaFaktúra za vodné a stočné za obdobie za 5/2024 - Školská 19, Čachtická 6732/5-9
-
Cena561,76 EUR
-
Dátum doručenia10.6.2024
-
Dátum splatnosti24.6.2024
-
Dátum vystavenia31.5.2024
-
Dátum zverejnenia26.6.2024
-
OdberateľBytový podnik Piešťany, s.r.o.
-
IČO36232700
-
DIČ2020170031
-
AdresaŠkolská 19, 921 01 Piešťany
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľTrnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
-
IČO36252484
-
DIČ2020172264
-
AdresaPriemyselná 10, 921 79 Piešťany
-
Telefón
-
E-mail
-
Web










