Obsah
Faktúra
-
Číslo faktúry3500205391
-
Popis plneniaFaktúra za služby mobilnej siete za obdobie 04/2018
-
Cena532,49 EUR
-
Dátum doručenia7.5.2018
-
Dátum splatnosti18.5.2018
-
Dátum vystavenia1.5.2018
-
Dátum zverejnenia15.5.2018
-
OdberateľBytový podnik Piešťany, s.r.o.
-
IČO36232700
-
DIČ2020170031
-
AdresaŠkolská 19, 921 01 Piešťany
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľSlovak Telekom, a.s.
-
IČO35763469
-
DIČ2020273893
-
AdresaBajkalská 28, 817 62 Bratislava
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
Poznámkačíslo účastníka 6.113455










