Obsah
Faktúra
-
Číslo faktúry395010136
-
Číslo objednávky
-
Popis plneniaZemné práce pri realizovaní Opravy havarijného stavu teplovodného kanála -potrubie, časť Parkovisko PRIOR Piešťany.
-
Cena23 072,10 EUR
-
Dátum doručenia28.8.2019
-
Dátum splatnosti4.9.2019
-
Dátum vystavenia28.8.2019
-
Dátum zverejnenia3.9.2019
-
OdberateľBytový podnik Piešťany, s.r.o.
-
IČO36232700
-
DIČ2020170031
-
AdresaŠkolská 19, 921 01 Piešťany
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľZempres, s.r.o.
-
IČO36218740
-
DIČ2020168645
-
AdresaOrviská cesta 7471/15A, 921 01 Piešťany
-
Telefón
-
E-mail
-
Web










