Obsah
Faktúra
- Číslo faktúry395010136
- Číslo objednávky
- Popis plneniaZemné práce pri realizovaní Opravy havarijného stavu teplovodného kanála -potrubie, časť Parkovisko PRIOR Piešťany.
- Cena23 072,10 EUR
- Dátum doručenia28.8.2019
- Dátum splatnosti4.9.2019
- Dátum vystavenia28.8.2019
- Dátum zverejnenia3.9.2019
- OdberateľBytový podnik Piešťany, s.r.o.
- IČO36232700
- DIČ2020170031
- AdresaŠkolská 19, 921 01 Piešťany
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľZempres, s.r.o.
- IČO36218740
- DIČ2020168645
- AdresaOrviská cesta 7471/15A, 921 01 Piešťany
- Telefón
- E-mail
- Web