Obsah
Faktúra
- Číslo faktúry7221006277
- Popis plneniaOpravná faktúra za obdobie 1.3.2023-31.3.2023 Školská 19/A
- Cena-122,98 EUR
- Dátum doručenia30.10.2023
- Dátum splatnosti7.11.2023
- Dátum vystavenia24.10.2023
- Dátum zverejnenia21.11.2023
- OdberateľBytový podnik Piešťany, s.r.o.
- IČO36232700
- DIČ2020170031
- AdresaŠkolská 19, 921 01 Piešťany
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľZSE Energia, a.s.
- IČO36677281
- DIČ2022249295
- AdresaČulenova 6, 816 47 Bratislava
- Telefón
- E-mail
- Web