Obsah
Faktúra
-
Číslo faktúry7221006277
-
Popis plneniaOpravná faktúra za obdobie 1.3.2023-31.3.2023 Školská 19/A
-
Cena-122,98 EUR
-
Dátum doručenia30.10.2023
-
Dátum splatnosti7.11.2023
-
Dátum vystavenia24.10.2023
-
Dátum zverejnenia21.11.2023
-
OdberateľBytový podnik Piešťany, s.r.o.
-
IČO36232700
-
DIČ2020170031
-
AdresaŠkolská 19, 921 01 Piešťany
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľZSE Energia, a.s.
-
IČO36677281
-
DIČ2022249295
-
AdresaČulenova 6, 816 47 Bratislava
-
Telefón
-
E-mail
-
Web










