Obsah
Faktúra
- Číslo faktúry8245213936
- Popis plneniaPoplatky za telekomunikačné služby za mesiac 10/2019
- Cena1 336,43 EUR
- Dátum doručenia6.11.2019
- Dátum splatnosti18.11.2019
- Dátum vystavenia1.11.2019
- Dátum zverejnenia14.11.2019
- OdberateľBytový podnik Piešťany, s.r.o.
- IČO36232700
- DIČ2020170031
- AdresaŠkolská 19, 921 01 Piešťany
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľSlovak Telekom, a.s.
- IČO35763469
- DIČ2020273893
- AdresaBajkalská 28, 817 62 Bratislava
- Telefón
- E-mail
- Web
- Poznámkazmluva č. 1021530201










