Obsah
Faktúra
-
Číslo faktúry8247419850
-
Popis plneniaPoplatky za telekomunikačné služby v mesiaci 11/2019
-
Cena1 115,69 EUR
-
Dátum doručenia9.12.2019
-
Dátum splatnosti17.12.2019
-
Dátum vystavenia1.12.2019
-
Dátum zverejnenia13.12.2019
-
OdberateľBytový podnik Piešťany, s.r.o.
-
IČO36232700
-
DIČ2020170031
-
AdresaŠkolská 19, 921 01 Piešťany
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľSlovak Telekom, a.s.
-
IČO35763469
-
DIČ2020273893
-
AdresaBajkalská 28, 817 62 Bratislava
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
Poznámkazmluva č. 1021530201










