Obsah
Faktúra
-
Číslo faktúry8365622718
-
Popis plneniaPoplatky za mobilné siete a PK za 2/2025
-
Cena193,32 EUR
-
Dátum doručenia4.3.2025
-
Dátum splatnosti17.3.2025
-
Dátum vystavenia1.3.2025
-
Dátum zverejnenia21.3.2025
-
OdberateľBytový podnik Piešťany, s.r.o.
-
IČO36232700
-
DIČ2020170031
-
AdresaŠkolská 19, 921 01 Piešťany
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľSlovak Telekom, a.s.
-
IČO35763469
-
DIČ2020273893
-
AdresaBajkalská 28, 817 62 Bratislava
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
Poznámkazmluva č 3107721311










