Obsah
Faktúra
-
Číslo faktúry840491366
-
Číslo zmluvy
-
Popis plneniaVyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.8.2019-31.8.2019 - Brezová 2875, Komenského 4390, Vodárenská 4602
-
Cena1 455,37 EUR
-
Dátum doručenia10.9.2019
-
Dátum splatnosti20.9.2019
-
Dátum vystavenia5.9.2019
-
Dátum zverejnenia17.9.2019
-
OdberateľBytový podnik Piešťany, s.r.o.
-
IČO36232700
-
DIČ2020170031
-
AdresaŠkolská 19, 921 01 Piešťany
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľSlovenský plynárenský priemysel, a.s.
-
IČO35815256
-
DIČ2020259802
-
AdresaMlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
-
Telefón
-
E-mail
-
Web










