Obsah
Faktúra
- Číslo faktúry8407635116
- Číslo zmluvy
- Popis plneniaVyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za 3/2025 OM Kukučínova 1672/21
- Cena192,47 EUR
- Dátum doručenia15.4.2025
- Dátum splatnosti25.4.2025
- Dátum vystavenia10.4.2025
- Dátum zverejnenia7.5.2025
- OdberateľBytový podnik Piešťany, s.r.o.
- IČO36232700
- DIČ2020170031
- AdresaŠkolská 19, 921 01 Piešťany
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľSlovenský plynárenský priemysel, a.s.
- IČO35815256
- DIČ2020259802
- AdresaMlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
- Telefón
- E-mail
- Web
- Poznámka+ dodatok č. 001










