Obsah
Faktúra
-
Číslo faktúry8409772348
-
Číslo zmluvy
-
Popis plneniaVyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.3.2019-31.3.2019 Vodárenská 4602, Komenského 4390, Brezová 2875
-
Cena2 181,07 EUR
-
Dátum doručenia9.4.2019
-
Dátum splatnosti23.4.2019
-
Dátum vystavenia4.4.2019
-
Dátum zverejnenia15.4.2019
-
OdberateľBytový podnik Piešťany, s.r.o.
-
IČO36232700
-
DIČ2020170031
-
AdresaŠkolská 19, 921 01 Piešťany
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľSlovenský plynárenský priemysel, a.s.
-
IČO35815256
-
DIČ2020259802
-
AdresaMlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
-
Telefón
-
E-mail
-
Web










