Obsah
Faktúra
-
Číslo faktúry8410075782
-
Číslo zmluvy
-
Popis plneniaVyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za 4/2025 OM Kukučínova 1672/21
-
Cena142,70 EUR
-
Dátum doručenia14.5.2025
-
Dátum splatnosti28.5.2025
-
Dátum vystavenia13.5.2025
-
Dátum zverejnenia28.5.2025
-
OdberateľBytový podnik Piešťany, s.r.o.
-
IČO36232700
-
DIČ2020170031
-
AdresaŠkolská 19, 921 01 Piešťany
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľSlovenský plynárenský priemysel, a.s.
-
IČO35815256
-
DIČ2020259802
-
AdresaMlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
Poznámka+ dodatok č. 001










