Obsah
Faktúra
- Číslo faktúry8419549021
- Číslo zmluvy
- Popis plneniaVyúčtovania faktúra za dodávku elektriny za obdobie 10/2019 - OM - Brezová 2875, Komenského 4390, Vodárenská 4602
- Cena1 949,72 EUR
- Dátum doručenia13.11.2019
- Dátum splatnosti22.11.2019
- Dátum vystavenia7.11.2019
- Dátum zverejnenia27.11.2019
- OdberateľBytový podnik Piešťany, s.r.o.
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľSlovenský plynárenský priemysel, a.s.
- IČO35815256
- DIČ2020259802
- AdresaMlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
- Telefón
- E-mail
- Web