Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
26.04.2019

FA6962101258

Ubytovanie v Hoteli Bešeňová - Konferencia "SPRÁVA BUDOV 2019".

zaplatené zálohami

EUROCOM Investment, s.r.o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

26.04.2019

237/2019

Balík ročnej podpory AttendanceProW do 16.4.2020

270,00 EUR

ELEKTROČAS s.r.o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

17.04.2019

10190274

Dodanie čistiacich a hygienických pomôcok

252,79 EUR

MaBaK spol. s r.o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

17.04.2019

190100213

Dodávka pečiatok TRODAT Printy 4911 so štočkom v počte 3 ks a TRODAT Printy 4912 so štočkom v počte

81,48 EUR

A.B. PIEŠŤANY, s.r.o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

17.04.2019

2191130

Tepelná služba za rok 2018 pre objekt 8. Mája 4387/15

147,68 EUR

Regena ES s.r.o. Strážske

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

17.04.2019

2191131

Tepelná služba za rok 2018 pre objekt Brezová 2873/9,11

154,74 EUR

Regena ES s.r.o. Strážske

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

17.04.2019

20190817

Opakované školenie obsluhy plynových a tlakových zariadení pre 1 zamestnanca Bytového podniku Piešťa

48,00 EUR

Safety Control - VTZ, s.r.o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

17.04.2019

2219100247

Soľ tabletovaná - chlorid sodný 25 kg

84,16 EUR

AQUACENTRUM SK, s.r.o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

17.04.2019

2019450169

Vykonanie odpočtov a rozúčtovanie nákladov na vykurovanie za rok 2018 - A.Dubčeka 3540/5,7

300,00 EUR

ATALIAN SK s. r. o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

17.04.2019

611900746

Aktualizačný poplatok za 3/2019, Konzultácie a programové úpravy 3/2019 + doprava

1 094,78 EUR

ANASOFT APR, spol. s r.o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

17.04.2019

20190265

Oprava elektroinštalácie brzdových svetiel, nastavenie ručnej brzdy a dodanie náhradných dielov:

270,47 EUR

JO TEAM s.r.o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

17.04.2019

FV-2019-01-00470

Kancelársky papier A4 v počte 70 bal.

228,48 EUR

ABEL - Computer, s.r.o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

15.04.2019

Z042019237

Školenie "Aktuálne legislatívne zmeny a postupy v mzdovej učtárni, dovolenka, zdravotné a sociálne p

216,00 EUR

Maxim s. r. o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

15.04.2019

201987622255

Vystavenie dokladu s DPH popl. audit

42,00 EUR

Československá obchodná banka, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

15.04.2019

2019014407

Poplatok za potvrdenie bankovej informácie

78,00 EUR

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

15.04.2019

3/14/2019

Výkon pracovnej zdravotnej služby za mesiac marec 2019

150,00 EUR

ENSARA, s.r.o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

15.04.2019

8409772348

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.3.2019-31.3.2019 Vodárenská 4602, Komenského 4

2 181,07 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

15.04.2019

8404897084

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.3.2019-31.3.2019 Lipová 70

719,80 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

15.04.2019

8404897082

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.3.2019-31.3.2019 A.Trajana 4649

3 456,64 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

15.04.2019

8404897093

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.3.2019-31.3.2019 Vážska 3570

757,81 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

15.04.2019

8404897081

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.3.2019-31.3.2019 Royova 1655

1 146,06 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

15.04.2019

8404897080

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.3.2019-31.3.2019 Komenského 4532

456,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

15.04.2019

8404897079

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.3.2019-31.3.2019 Javorova 2892

405,46 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

15.04.2019

8404897078

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.3.2019-31.3.2019 Hurbanova 2619

1 135,02 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

15.04.2019

8404897077

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.3.2019-31.3.2019 Teplická 28

553,93 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: