Obsah
Faktúra
-
Číslo faktúry110018335
-
Číslo zmluvy
-
Popis plneniaVyúčtovacia faktúra za distribúciu plynu za 10/2025 Valová 4272
-
Cena16 940,95 EUR
-
Dátum doručenia10.11.2025
-
Dátum splatnosti23.11.2025
-
Dátum vystavenia9.11.2025
-
Dátum zverejnenia12.12.2025
-
OdberateľBytový podnik Piešťany, s.r.o.
-
IČO36232700
-
DIČ2020170031
-
AdresaŠkolská 19, 921 01 Piešťany
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľStredoslovenská energetika, a. s.
-
IČO51 865 467
-
DIČ2120814575
-
AdresaPri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
-
Telefón
-
E-mail
-
Web










