Obsah
Faktúra
-
Číslo faktúry110019174
-
Číslo zmluvy
-
Popis plneniaVyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za 03/2026 Komenského 4532
-
Cena5 395,83 EUR
-
Dátum doručenia13.4.2026
-
Dátum splatnosti24.4.2026
-
Dátum vystavenia10.4.2026
-
Dátum zverejnenia21.4.2026
-
OdberateľBytový podnik Piešťany, s.r.o.
-
IČO36232700
-
DIČ2020170031
-
AdresaŠkolská 19, 921 01 Piešťany
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľStredoslovenská energetika, a. s.
-
IČO51 865 467
-
DIČ2120814575
-
AdresaPri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
-
Telefón
-
E-mail
-
Web










