Obsah
Faktúra
- Číslo faktúry2191190633
- Popis plneniaFaktúra za vodné a stočné za obdobie 1.10.2019-31.12.2019 Nám. SNP 1474/1a2 zrážková voda
- Cena137,37 EUR
- Dátum doručenia22.1.2020
- Dátum splatnosti29.1.2020
- Dátum vystavenia15.1.2020
- Dátum zverejnenia11.2.2020
- OdberateľBytový podnik Piešťany, s.r.o.
- IČO36232700
- DIČ2020170031
- AdresaŠkolská 19, 921 01 Piešťany
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľTrnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
- IČO36252484
- DIČ2020172264
- AdresaPriemyselná 10, 921 79 Piešťany
- Telefón
- E-mail
- Web
- Poznámkazmluva č. 270400