Obsah
Faktúra
-
Číslo faktúry2214001391
-
Popis plneniaOpravná faktúra za obdobie 1.12.2020-31.12.2020 Vážska 3570/4, PN.
-
Cena-2,27 EUR
-
Dátum doručenia3.6.2021
-
Dátum splatnosti14.6.2021
-
Dátum vystavenia31.5.2021
-
Dátum zverejnenia11.6.2021
-
OdberateľBytový podnik Piešťany, s.r.o.
-
IČO36232700
-
DIČ2020170031
-
AdresaŠkolská 19, 921 01 Piešťany
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľTrnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
-
IČO36252484
-
DIČ2020172264
-
AdresaPriemyselná 10, 921 79 Piešťany
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
Poznámkazmluva č. 9/10/PN/BPP










