Obsah
Faktúra
- Číslo faktúry2214001391
- Popis plneniaOpravná faktúra za obdobie 1.12.2020-31.12.2020 Vážska 3570/4, PN.
- Cena-2,27 EUR
- Dátum doručenia3.6.2021
- Dátum splatnosti14.6.2021
- Dátum vystavenia31.5.2021
- Dátum zverejnenia11.6.2021
- OdberateľBytový podnik Piešťany, s.r.o.
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľTrnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
- IČO36252484
- DIČ2020172264
- AdresaPriemyselná 10, 921 79 Piešťany
- Telefón
- E-mail
- Web
- Poznámkazmluva č. 9/10/PN/BPP