Obsah
Faktúra
- Číslo faktúry8247356490
- Popis plneniaPoplatky za telekomunikačné služby v mesiaci 11/2019
- Cena647,53 EUR
- Dátum doručenia9.12.2019
- Dátum splatnosti17.12.2019
- Dátum vystavenia1.12.2019
- Dátum zverejnenia13.12.2019
- OdberateľBytový podnik Piešťany, s.r.o.
- IČO36232700
- DIČ2020170031
- AdresaŠkolská 19, 921 01 Piešťany
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľSlovak Telekom, a.s.
- IČO35763469
- DIČ2020273893
- AdresaBajkalská 28, 817 62 Bratislava
- Telefón
- E-mail
- Web
- Poznámkazmluva č. 3107721311