Obsah
Faktúra
-
Číslo faktúry8407341456
-
Číslo zmluvy
-
Popis plneniaVyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.5.2019-31.5.2019- PK Brezova 2875, Komenského 4390, Vodárenská 4602
-
Cena1 728,14 EUR
-
Dátum doručenia11.6.2019
-
Dátum splatnosti21.6.2019
-
Dátum vystavenia6.6.2019
-
Dátum zverejnenia14.6.2019
-
OdberateľBytový podnik Piešťany, s.r.o.
-
IČO36232700
-
DIČ2020170031
-
AdresaŠkolská 19, 921 01 Piešťany
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľSlovenský plynárenský priemysel, a.s.
-
IČO35815256
-
DIČ2020259802
-
AdresaMlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
-
Telefón
-
E-mail
-
Web










