Obsah
Faktúra
-
Číslo faktúry8414679267
-
Číslo zmluvy
-
Popis plneniaVyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie 1.12.2019-31.12.2019 Brezová 2875, Komenského 4390, Vodárenská 4602
-
Cena2 614,55 EUR
-
Dátum doručenia10.1.2020
-
Dátum splatnosti22.1.2020
-
Dátum vystavenia7.1.2020
-
Dátum zverejnenia22.1.2020
-
OdberateľBytový podnik Piešťany, s.r.o.
-
IČO36232700
-
DIČ2020170031
-
AdresaŠkolská 19, 921 01 Piešťany
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľSlovenský plynárenský priemysel, a.s.
-
IČO35815256
-
DIČ2020259802
-
AdresaMlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
-
Telefón
-
E-mail
-
Web










