Obsah
Zmluvy, faktúry, objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 20.10.2023 |
Výmena poškodeného skla na vstupných dverách za pevnú hladkú výplň - byt č. 2, Čachtická 6732/5, Pie |
236,60 EUR |
Milan Pieš s. r. o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 20.10.2023 |
Výmena poškodeného skla na vstupných dverách za pevnú hladkú výplň - byt č. 2, Čachtická 6732/5, Pie |
236,60 EUR |
Milan Pieš s. r. o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 20.10.2023 |
Aktualizačný poplatok za 9/2023 + webportál Poschodoch.sk |
636,52 EUR |
ANASOFT APR, spol. s r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 20.10.2023 |
Faktúra za vodné a stočné za obdobie 9/2023 parkovisko |
147,19 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 20.10.2023 |
Faktúra za vodné a stočné za obdobie 9/2023 plynové kotolne |
21 635,15 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 20.10.2023 |
Faktúra za vodné a stočné za obdobie 1.7.2023-30.9.2023 Školská 19, Kollárova 1641/8, Urbánková 2911 |
2 046,11 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 20.10.2023 |
Vykonanie preventívnej protipožiarnej prehliadky v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a vyhlášky MV SR |
25,00 EUR |
Pavol Uváček Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 20.10.2023 |
Kontrola, servis a s tým súvisiace práce - motorové vozidlo LOGAN FOURGONNETTE, ŠPZ: PN 256 CG. |
499,52 EUR |
ELA CAR s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 20.10.2023 |
Odber tovaru 9/2023 - záves dverový, skrutka, vrták a pod. |
16,58 EUR |
AG NÁRADIE, s. r. o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 20.10.2023 |
Vedenie účtovníctva, mzdy, spracovanie miezd za 9/2023 |
2 820,00 EUR |
VELOX, s. r. o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 20.10.2023 |
Určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - nebytového priestoru č. 50, N. Teslu 4720 v Piešťanoch. N |
50,00 EUR |
Realfin Markt, s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 20.10.2023 |
Poštové služby za 9/2023 |
245,20 EUR |
Slovenská pošta, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 20.10.2023 |
Práce so žeriavom na adrese A. Hlinku 39 v Piešťanoch. |
150,00 EUR |
DÉJÁ VU COFFEE, s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 20.10.2023 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za 9/2023 Vážska 4 |
127,09 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 20.10.2023 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za 9/2023 Valová 34 |
305,04 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 20.10.2023 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za 9/2023 Teplická 112 |
584,48 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 20.10.2023 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za 9/2023 Lipová 10 |
436,48 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 20.10.2023 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za 9/2023 Javorová 36 |
318,49 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 20.10.2023 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za 9/2023 Krajinská 36 |
56,05 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 20.10.2023 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za 9/2023 A.Trajana 4 |
2 030,45 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 20.10.2023 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za 9/2023 Brezova 17 |
655,22 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 20.10.2023 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za 9/2023 A.Hlinku 37 |
699,01 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 20.10.2023 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za 9/2023 Hurbanova 30 |
643,46 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 20.10.2023 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za 9/2023 Komenského 10 |
138,78 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 20.10.2023 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za 9/2023 Komenského 5 |
579,73 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.










