Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
23.04.2020

4591306192

Príjem PHM

250,73 EUR

SLOVNAFT, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

23.04.2020

612000752

Aktualizačný poplatok, konzultácie a úpravy, webportál za 3/2020

636,64 EUR

ANASOFT APR, spol. s r.o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

23.04.2020

20501132

Paušálny poplatok za IT servis za 3/2020

300,00 EUR

dFlex, spol. s r.o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

23.04.2020

1020200081

Výmena obehových čerpadiel - PK 2 Lipová 70 v Piešťanoch.

4 675,95 EUR

Remeselné služby s. r. o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

23.04.2020

120/2020

Ročná podpora dochádzkového systému Standard SW

240,00 EUR

ELEKTROČAS s.r.o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

23.04.2020

9001311183

Poštové služby za mesiac 3/2020

116,80 EUR

Slovenská pošta, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

23.04.2020

FV2020019

Vykonanie revízií elektrických zariadení, regulačných staníc plynu a bleskozvodov v zmysle vyhlášky

2 288,52 EUR

Stanislav Kukla Elektrik s.f.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

23.04.2020

3900024520

Odber tovaru: kotúče, rukavice

17,53 EUR

AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

23.04.2020

8409817192

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.3.2020-31.3.2020 Valova 4272

452,90 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

23.04.2020

8409817193

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.3.2020-31.3.2020 A.Hlinku 40

1 831,58 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

23.04.2020

8409817194

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.3.2020-31.3.2020 Teplická 28

532,08 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

23.04.2020

8409817195

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.3.2020-31.3.2020 Hurbanova 2619

939,26 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

23.04.2020

8409817196

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.3.2020-31.3.2020 Javorová 2892

410,47 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

23.04.2020

8409817197

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.3.2020-31.3.2020 Komenského 4532

456,95 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

23.04.2020

8409817198

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.3.2020-31.3.2020 Royova 1655

1 210,51 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

23.04.2020

8409817199

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.3.2020-31.3.2020 A. Trajana 4649

3 561,41 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

23.04.2020

8409817200

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.3.2020-31.3.2020 Vážska 3570

697,97 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

23.04.2020

8409817201

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.3.2020-31.3.2020 Lipová 70

787,50 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

23.04.2020

8414693773

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.3.2020-31.3.2020 PK Brezová 2875, Komenského 4

2 334,36 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

23.04.2020

2201003068

Faktúra za vodné a stočné za obdobie 1.1.2020-31.3.2020 Školská 19, parkovisko

142,36 EUR

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

23.04.2020

06/2020

Vypracovanie odborného stanoviska v 2 vyhotoveniach, k určeniu výšky obvyklého nájomného za parkovac

100,00 EUR

Ing. Róbert Golutz, evidenčné číslo znalca 910920

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

23.04.2020

05/2020

Vypracovanie odborného stanoviska v 2 vyhotoveniach, k určeniu výšky obvyklého nájomného za parkovac

100,00 EUR

Ing. Róbert Golutz, evidenčné číslo znalca 910920

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

23.04.2020

6861542284

Ročný nájom na 6 ks oceľových fliaš - kód 10630 na obdobie od 18. 04. 2020 do 17. 04. 2021.

1 051,20 EUR zaplatené zálohovou faktúrou

Messer Tatragas, spol. s r.o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

22.04.2020

2201002745

Faktúra za vodné a stočné za obdobie 1.3.2020-31.3.2020 PK

28 472,30 EUR

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

22.04.2020

8422005856

Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za obdobie 1.3.2020-31.3.2020 PK

147 021,54 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: