Obsah
Zmluvy, faktúry, objednávky
Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
---|---|---|---|
06.06.2018 |
Nákup poradačov pákových a euroobalov |
79,68 EUR |
MaBaK spol. s r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
06.06.2018 |
Nákup bytových vodomerov Rasidia Q3_2,5/T50/90, 110mm RJETBT5A |
1 368,00 EUR |
MAHRLO, s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
06.06.2018 |
Faktúra za prijatý preddavok v mesiaci 5/18 (plyn) |
72 404,00 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
06.06.2018 |
Vykonanie periodickej odbornej prehliadky el. inšalácie v NP Royova 1650/1, Piešťany predajňa s byto |
105,00 EUR |
BH-ELTEST, s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
06.06.2018 |
Vykonanie periodickej odbornej prehliadky el. inšalácie v NP Rázusová 1698/12, Piešťany predajňa s k |
75,00 EUR |
BH-ELTEST, s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
06.06.2018 |
Zhodnotenie aktuálnych účinností tepelných zdrojov a rozvodov v sústave BPP, zhodnotenie plnenia šta |
4 466,40 EUR |
ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
06.06.2018 |
Nákup pracovnej obuvi ARTRA - ARCHA členková sivá (č. produktu 942 2460 O1 FO SRC) - 5 párov |
234,50 EUR |
Adriána Piknová - DAMI Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
06.06.2018 |
Príjem PHM |
860,13 EUR |
SLOVNAFT, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
06.06.2018 |
výroba a inštalácia informačnej tabule na schodisku BPP, s.r.o., výroba a inštalácia tabuliek na kan |
528,00 EUR |
RE PUBLIC GROUP, s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
23.05.2018 |
Čerpanie vody z teplovodných kanálov z dôvodu havárie, sídlisko A.Trajana, PK A.Trajana 4649/4 |
1 057,97 EUR |
KANAL M.P.S. s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
23.05.2018 |
Nákup tonerov |
844,25 EUR |
ABEL - Computer, s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
23.05.2018 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - A. Hlinku 37/39, za obdobie 04/2018 |
236,52 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
23.05.2018 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - Komenského 4532, za obdobie 04/2018 |
423,94 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
23.05.2018 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - A.Trajana 4649, za obdobie 04/2018 |
2 416,27 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
23.05.2018 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - Vážska 3570, za obdobie 04/2018 |
262,78 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
23.05.2018 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - Lipová 70, za obdobie 04/2018 |
322,92 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
23.05.2018 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - Royova 1655, za obdobie 04/2018 |
722,93 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
23.05.2018 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - Javorová 2892, za obdobie 04/2018 |
347,28 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
23.05.2018 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - Hurbanova 2619, za obdobie 04/2018 |
985,51 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
23.05.2018 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - Teplická 28, za obdobie 04/2018 |
520,88 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
23.05.2018 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - A.Hlinku 40 za obdobie 04/2018 |
831,71 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
23.05.2018 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - Valová 4272 za obdobie 04/2018 |
298,54 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
23.05.2018 |
Faktúra za vodné a stočné - A.Hlinku 40 za obdobie 1.1-30.4.2018 |
11,88 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
23.05.2018 |
Faktúra za vodné a stočné - Kukučinova 1678/8 za obdobie 1.1-30.4.2018 |
315,96 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
23.05.2018 |
Faktúra za vodné a stočné - Nám. SNP 1474/2 za obdobie 1.1-30.4.2018 |
218,70 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.